|
|
Faktúra |
176.
|
potraviny
|
370,99 |
s DPH |
176.
|
125154251
|
23.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177.
|
potraviny
|
839,49 |
s DPH |
177.
|
125154250
|
23.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175.
|
potraviny
|
840,83 |
s DPH |
175.
|
125152791
|
20.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174.
|
potraviny
|
494,29 |
s DPH |
174.
|
20250728
|
19.06.2025 |
|
|
|
Omnía |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173.
|
potraviny
|
459,80 |
s DPH |
173.
|
4202502269
|
19.06.2025 |
|
|
|
Nordfood |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
pracovné učebnice
|
299,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
tel. poplatky
|
13,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
šiltovky pre deti do tábora
|
89,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Imi trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172.
|
potraviny
|
550,96 |
s DPH |
172.
|
125149349
|
18.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
predstavenie pre predškolákov
|
385,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
el. energia 5/26
|
1 155,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
tonery ŠJ
|
469,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Abel-Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
plachty na pieskoviská MŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Viktor Hric - L-Den Slovakia |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
el. energia CVČ 5/25
|
94,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ľubica Serafinová |
riaditeľ |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171.
|
potraviny
|
23,91 |
s DPH |
171.
|
4012500432
|
17.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota SD, |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170.
|
potraviny
|
1 505,41 |
s DPH |
170.
|
20250156
|
17.06.2025 |
|
|
|
Karol Bjaloň |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169.
|
potraviny
|
540,00 |
s DPH |
169.
|
25010600155
|
17.06.2025 |
|
|
|
AnitaSK |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167.
|
potraviny
|
170,28 |
s DPH |
|
45002571
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kysucké pekárne, a. s. |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166.
|
potraviny
|
220,00 |
s DPH |
167.
|
20250712
|
16.06.2025 |
|
|
|
Omnía |
Frollová Z. |
Mgr. Ľubica Serafínová |
|
10.07.2025 |